对内审员的审核工作要进行全过程管理。审核前,抓好审核员编制的“检查表”的审查,保证要素和品质活动不漏项。审核中,抓“不合格报告”的编写品质,对疑难问题及时解决。在审核后期,抓“纠正措施报告”的审定工作。这是内审容易忽视的问题。主要审查针对不合格项所作的原因调查和分析是否准确,提出的措施是否有针对性,是否切实可行。最后,检查验证情况。
内审应由工厂自己实施,首次若有困难,可以聘请专家协助进行。
管理者代表,应根据内部品质审核报告和纠正措施实施报告,对体系建立、运行情况向最高管理者做出书面报告,以作为管理评审的输入。至此,标准规定的程序基本走完了。但管理评审还有待进行。当完成管理评审后,建立和实施体系活动完成了第一次大的循环。对管理评审的输出,则要抓好措施的制订和实施。
如果试运行阶段抓得比较紧、比较实,尽管内审时还存在一些问题,甚至是一些区域性的不符合项也不可怕。因为体系及其实施的框架已经搭起来了,已初具改进的功能,在初审前,可将其列为整改的重点,并做好填平补齐的工作。随后适时再安排1—2次的内审。
5.
迎接预审和初审
预审核是组织聘请与之有合同关系的认证机构对体系的一次非正式的审核。其目的,是使认证机构确定组织品质管理体系是否基本就位,能否迎接认证审核;同时使组织取得对认证审核的方法和审核气氛的感性认识。预审核不是认证的必经的程序,但为了克服对内审结论权威性的疑虑,使体系初审顺利进行,有必要安排一次预审。事实上预审核所作的权威性的“不符合”判断,对在初审前推动工厂作最后的冲剌,具有重要的作用。
预审核工作的接待和审核的配合都应该进行周密的安排。对预审中发现的问题,要立即进行整改,使体系以良好的状态面对初审。
初审是认证机构对品质管理体系的一次正式的审核,只要前面所述的各项工作都做到位了,那么通过初审则是水到渠成的事。重点要做好不合格项的纠正和纠正措施的制订及其实施工作。
通过第三方认证,是建立和实施体系的阶段性成果,也是管理者代表成功地履行其职责的一个标志。要想持久的成功,还有待于不懈地努力,在于保持、改进和创新。
品质体系的建立、实施和改进
建立、完善品质体系一般要经历品质体系的策划与设计,品质体系文件的编制、品质体系的试运行,品质体系审核和评审等阶段,每个阶段又可分为若干具体步骤, “六段十二步”工作方法是建立ISO9000品质管理体系程序化和规范化的系统步骤,此方法可结合企业具体情况做相应的调整。
一、调查诊断,调整资源
二、培训起步,系统策划
三、编写文件,发放运行
四、审核评审,纠偏完善
五、整顿改进,正式审核
六、总结提高,持续改进
一、调查诊断,调整资源:
(一) 调查了解: 实地调查企业现况、产品现况,填制《调查记录》
1.管理层访谈
2.现场调查诊断
A.与现场人员交谈,了解情况;
B 现场观察
C.检查现场文件和记录;
D.如实记录体系运行现状
3.整理调查结果,总结确定工作思路
(二)诊断摸底: 了解企业现况与标准的差距,明确工作重点。
现状调查和分析的目的是为了合理地选择体系要素,内容包括:
1.体系情况分析。即分析本组织的品质体系情况,以便根据所处的品质体系情况选择品质体系要素的要求。
2.产品特点分析。即分析产品的技术密集程度、工艺要求、产品安全特性等,以确定要素的采用程度。
3.组织结构分析。组织的管理机构设置是否适应品质体系的需要。应建立与品质体系运作相适应的组织结构并确立各部门的职责和权限。
4.生产设备和检测设备能否适应品质体系的有关要求。
5.技术、管理和操作人员的组成、结构及水平状况的分析。
6.管理基础工作情况分析。即标准化、计量、品质责任制、品质教育和品质信息等工作的分析。
7.工作环境的适应性
对以上内容可采取与标准中规定的品质体系要素要求进行对比性分析。
(三)调整资源
在一个组织中除品质管理外,还有其他职能管理。组织机构设置由于历史沿革多数并不是按品质形成客观规律来设置相应的职能部门的,所以在完成落实品质体系要素并展开成对应的品质活动以后,必须将品质活动中相应的工作职责和权限分配到各职能部门。一般地讲,一个品质职能部门可以负责或参与多个品质活动,但不要让一项品质活动由多个职能部门来负责。
目前我国企业现有职能部门对品质管理活动所承担的职责、所起的作用普遍不够理想,总的来说应该加强。在活动展开的过程中,必须涉及相应的硬件、软件和人员配备,根据需要应进行适当的调配和充实。
二、培训起步, 系统策划
(一)全员ISO9000基础知识培训
1.培训目的
A. 了解ISO9000的基础知识及企业推行ISO9000意义;
B. 了解ISO9000族标准的内容和基本要求;
C. 了解ISO9000体系的建立和实施办法;
2. 学习内容:
A. ISO9000基础知识(2H)
B. ISO9000八项原则、十二项原理、四种方法、两个基本目的 (3H)
C.ISO9000术语(1H)
D.ISO9001标准理解(9H)
E.如何编写品质体系文件(2H)
F.品质管理体系的建立、实施与改进(2H)
3.说明: 品质体系建立和完善的过程,是始于教育,终于教育的过程,也是提高认识和统一认识的过程,教育培训要分层次,循序渐进地进行。
A.第一层次为决策层领导。主要培训:
? 通过介绍品质管理的发展历程,说明建立、完善品质体系的迫切性和重要性;
? 通过ISO9000族标准的总体介绍,提高按国家(国际)标准建立品质体系的认识。
? 通过品质体系要素讲解(重点应讲解“管理职责”等总体要素),明确决策层领导在品质体系建设中的关键地位和主导作用。
B. 第二层次为管理层,重点是管理、技术和制造部门的负责人,以及与建立品质体系有关的工作人员。这一层次的人员是建设、完善品质体系的骨干力量,起着承上启下的作用,要使他们全面接受ISO9000族标准有关内容的培训,在方法上可采取讲解与研讨结合,理论与实践结合.
C.第三层次为执行层,即与产质量量形成全过程有关的作业人员。对这一层次人员主要培训与本岗位品质活动有关的内容,包括在品质活动中应承担的任务,完成任务应赋予的权限,以及造成品质过失应承担的责任等内容。
(二) 建立推行组织
1.最高管理层重视
A.带头学习ISO9000基础知识;
B.积极推动公司贯标工作;
C.组织人力和物力支持;
2.成立ISO9000推行委员会
A.成立领导小组,主要领导都应当参与;
B.任命管理代表,负责标准中规定的职责:
? 确保品质管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
? 向最高管理者报告品质管理体系的业绩和任何改进的需求;
? 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
? 还可包括就品质体系方面事宜与外部机构的联络。
C.制定《ISO9000推行委员会及管理者代表任命书》
(三)系统策划,职能分工
1. 确定《组织结构图》
2. 确定《各部门职责和权限》
A.各部门职责应覆盖标准要求。
B.各部门有清楚的职责。
C.各部门工作之间有合理的衔接。
D.职能分工形成书面文件,并经充分讨论。
E.应把有关品质的策划、控制、协调、检查、改进工作都反映出来。
3. 确定工作计划,制定《工作总计划》及《月度计划》
4. 确定体系文件清单,制定《体系文件一览表》
A.列出原有的文件和记录清单
B.明确哪些旧文件作废、哪些保留
C.确定体系运行所必须的文件清单
5. 确定分工负责编写体系文件的部门和人员,制定《职责分配表》
至此前期的工作基本完成。
三、编写文件,发放运行
(一)编写文件
1.按文件清单和落实的编写职责起草文件
A.品质手册:简明扼要说明组织如何实施ISO9000的各个要素;
B.程序文件: 职责清晰, 清楚描述各个活动流程的过程、涉及的部门/人员,相关的文件记录.
C.作业性的文件:清楚说明操作步骤,控制要点,注意事项等.
D.品质记录表格: 设计科学合理,提供的数据有明确的作用。
2. 为了使所编制的品质体系文件做到协调、统一,在编制前应将现行的品质手册(如果已编制)、企业标准、规章制度、管理办法以及记录表各等收集在一起,与策划的《品质体系文件一览表》进行比较,从而确定新编、增编或修订品质体系文件项目。
3.为了提高品质体系文件的编制效率,减少返工,在文件编制过程中要加强文件的层次间、文件与文件间的协调。尽管如此,一套品质好的品质体系文件也要经过自上而下和自下而上的多次反复。
4.编制品质体系文件的关键是讲求实效,不走形式。既要从总体上和原则上满足 ISO9000族标准,又要在方法上和具体做法上符合本单位的实际,满足符合性、适用性、有效性和充分性等要求。
(二)文件讨论
1. 在顾问的配合下,进行标准符合性及内容适用性和充分性讨论和检讨;
2. 管理层对文件系统进行评审确认
(三)文件管制部门进行文件登录和发放管理工作,包括: 审核、批准
复印、装订、受控、登记、发效、签收等
(四)发放运行
1.体系文件培训、宣传工作
2.实施并检验体系的控制有效性,完善管理
3.在品质体系试运行过程中,要重点抓好以下工作:
A.有针对性地宣贯品质体系文件。使全体职工认识到新建立或完善的 品质体系是对过去品质体系的变革,是为了向国际标准接轨,要适应这种变革就必须认真学习、贯彻品质体系文件。
B.实践是检验真理的唯一标准。体系文件通过试运行必然会出现一些问题,全体职工立将从实践中出现的问题和改进建议如实反映给有关部门,以便采取纠正措施。
C.将体系试运行中暴露出的问题,如体系设计不周、项目不全等进行协调、改进。
D.强信息管理,不仅是体系试运行本身的需要,也是保证试运行成功的关键。所有与品质活动有关的人员都应按体系文件要求,做好品质信息的收集、分析、传递、反馈、处理和归档等工作。
四、审核评审,纠偏完善
(一)培训内审员:培训并考核,合格发证
(二)组织内部品质审核活动
1. 步骤:
A.策划内审活动,任命内审组长,组成审核小组
B.编制内审计划
C.文件审核
D..现场审核
E..总结会,报告审核结果
F.相关部门有针对性实施纠正和预防措施
G.跟踪验证实施的效果
H.完成审核报告
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